Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2025013
GDPR 1/25
40,80
s DPH
24436/2022
24436/2022
02.01.2025
Osobnyuadaj.sk
07.01.2025
06.02.2025
Faktúra
1052500785
Elektrická energia 1/25
150,49
s DPH
20242539
20242539
03.01.2025
Encare, s. r. o.,
07.01.2025
06.02.2025
Faktúra
3525000576
Vodné, stočné 1/25
25,00
s DPH
3252013
3252013
07.01.2025
Ovs a.s.
07.01.2025
06.02.2025
Faktúra
1012500187
Plyn 1/25
900,73
s DPH
20241177
20241177
07.01.2025
Encare, s. r. o.,
08.01.2025
06.02.2025
Faktúra
259018790
Internet 1/25
18,50
s DPH
1000027439
1000027439
13.01.2025
DSI Data, a. s.
13.01.2025
06.02.2025
Faktúra
2811904489
Mobiblný telefón 1/25
20,85
s DPH
227/29+ A18549588
227/29+ A18549588
16.01.2025
Orange Slovensko a. s.
29.01.2025
06.02.2025
Faktúra
8412500531
Vema popl. Q.2025
521,03
s DPH
2013005
2013005
21.01.2025
Seyfor Slovensko a. s.
03.02.2025
06.02.2025
Faktúra
20250016
BOZP a PO 1/25
12,30
s DPH
A024/2019
A024/2019
31.01.2025
Ing. Miroslav Rabčan
31.01.2025
06.02.2025
Faktúra
1012500427
Plyn 2/25
900,73
s DPH
20241177
20241177
03.02.2025
Encare, s. r. o.,
05.02.2025
04.03.2025
Faktúra
3525002144
vodné, stočné
25,00
s DPH
3252013
3252013
03.02.2025
Ovs a.s.
05.02.2025
04.03.2025
Faktúra
2025070
GDPR 2/25
40,80
s DPH
24436/2022
24436/2022
03.02.2025
Osobnyuadaj.sk
05.02.2025
04.03.2025
Faktúra
1052502066
el. energia 2/25
147,70
s DPH
20242539
20242539
03.02.2025
Encare, s. r. o.,
05.02.2025
04.03.2025
Faktúra
83640017744
Telefón 1/25
14,35
s DPH
2030272113
2030272113
05.02.2025
Slovak Telekom a.s.
05.02.2025
04.03.2025
Faktúra
3525002144
Vodné, stočné 3/25
25,00
s DPH
3252013
3252013
06.02.2025
Ovs a.s.
05.03.2025
04.04.2025
Faktúra
1020250005
Ver. obstar. služieb poistenia
12,30
s DPH
prik. zmluva
prik. zmluva
07.02.2025
Komunál- Servis, s. r. o.,
05.03.2025
04.03.2025
Faktúra
25005
Obedy 1/25
73,00
s DPH
12018 dod.6
12018 dod.6
11.02.2025
ZŠ s MŚ RD,
12.02.2025
04.03.2025
Faktúra
259037799
internet 2/25
18,50
s DPH
1000027439
1000027439
12.02.2025
DSI Data, a. s.
13.02.2025
04.03.2025
Objednávka
25/0001
Tonery
73,50
s DPH
12.02.2025
PC Slovakia, s. r. o.
Mgr. art. Jozef Tretina
24.02.2025
Faktúra
250208
tonery
73,50
s DPH
25/0001
25/0001
12.02.2025
PC Slovakia, s. r. o.
13.02.2025
04.03.2025
Faktúra
8412500980
tokeny - účt., mzdy
110,70
s DPH
2013005
2013005
17.02.2025
Seyfor Slovensko a. s.
18.02.2025
04.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/62