Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2025000458
reg. a prev. web stránky
51,66
s DPH
zal. fa
zal. fa
24.03.2025
Inet.sk s. r. o.,
24.03.2025
04.04.2025
Faktúra
91145000028
nájom DK 3/25
1,00
s DPH
uzn. 30/ll/20
uzn. 30/ll/20
07.04.2025
Mesto Trstená
07.04.2025
02.05.2025
Faktúra
9113500016
nájom DK 2/25
1,00
s DPH
uzn. 30/ll/20
uzn. 30/ll/20
10.03.2025
Mesto Trstená
14.03.2025
04.04.2025
Faktúra
91195000010
nájom DK 1/25
1,00
s DPH
uzn. 30/ll/20
uzn. 30/ll/20
17.02.2025
Mesto Trstená
13.02.2025
04.03.2025
Faktúra
1020250005
Ver. obstar. služieb poistenia
12,30
s DPH
prik. zmluva
prik. zmluva
07.02.2025
Komunál- Servis, s. r. o.,
05.03.2025
04.03.2025
Faktúra
20258253
funkčné vzdelávanie RŠ
141,08
s DPH
mail
mail
09.04.2025
Inšpirácia,
14.04.2025
02.05.2025
Faktúra
42025
školenie RZD 2024
41,00
s DPH
mail
mail
24.06.2025
Združenie obcí RVC Martin
22.01.2025
04.03.2025
Faktúra
20250016
BOZP a PO 1/25
12,30
s DPH
A024/2019
A024/2019
31.01.2025
Ing. Miroslav Rabčan
31.01.2025
06.02.2025
Faktúra
20250397
BOZLP a PO 4/25
12,30
s DPH
A024/2019
A024/2019
30.04.2025
Ing. Miroslav Rabčan
30.04.2025
02.05.2025
Faktúra
20250168
BOZP a PO 2/25
12,30
s DPH
A024/2019
A024/2019
28.02.2025
Ing. Miroslav Rabčan
28.02.2025
04.03.2025
Faktúra
20250325
BOZP a PO 3/25
12,30
s DPH
A024/2019
A024/2019
31.03.2025
Ing. Miroslav Rabčan
31.03.2025
04.04.2025
Faktúra
83640017744
Telefón 1/25
14,35
s DPH
2030272113
2030272113
05.02.2025
Slovak Telekom a.s.
05.02.2025
04.03.2025
Faktúra
8367189372
telefón 3/25
14,35
s DPH
2030272113
2030272113
04.04.2025
Slovak Telekom a.s.
07.04.2025
02.05.2025
Faktúra
8365596847
elef. 2/25
14,35
s DPH
2030272113
2030272113
04.03.2025
Slovak Telekom a.s.
05.03.2025
04.04.2025
Faktúra
259075944
Internet 4/25
18,50
s DPH
1000027439
1000027439
10.04.2025
DSI Data, a. s.
14.04.2025
02.05.2025
Faktúra
259018790
Internet 1/25
18,50
s DPH
1000027439
1000027439
13.01.2025
DSI Data, a. s.
13.01.2025
06.02.2025
Faktúra
259037799
internet 2/25
18,50
s DPH
1000027439
1000027439
12.02.2025
DSI Data, a. s.
13.02.2025
04.03.2025
Faktúra
2821158032
internet 3/25
18,50
s DPH
1000027439
1000027439
12.03.2025
DSI Data, a. s.
14.03.2025
04.04.2025
Faktúra
1052504343
el energia 4/25
147,94
s DPH
202742539
202742539
01.04.2025
Encare, s. r. o.,
03.04.2025
02.05.2025
Faktúra
25007
deň učiteľov - posedenie
160,00
s DPH
35706384
35706384
16.04.2025
Trendis s. r. o.
16.04.2025
02.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/62