Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000458 reg. a prev. web stránky 51,66 s DPH zal. fa zal. fa 24.03.2025 Inet.sk s. r. o., 24.03.2025 04.04.2025
Faktúra 91195000010 nájom DK 1/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 17.02.2025 Mesto Trstená 13.02.2025 04.03.2025
Faktúra 9113500016 nájom DK 2/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 10.03.2025 Mesto Trstená 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 91145000028 nájom DK 3/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 07.04.2025 Mesto Trstená 07.04.2025 02.05.2025
Faktúra 1020250005 Ver. obstar. služieb poistenia 12,30 s DPH prik. zmluva prik. zmluva 07.02.2025 Komunál- Servis, s. r. o., 05.03.2025 04.03.2025
Faktúra 20258253 funkčné vzdelávanie RŠ 141,08 s DPH mail mail 09.04.2025 Inšpirácia, 14.04.2025 02.05.2025
Faktúra 42025 školenie RZD 2024 41,00 s DPH mail mail 24.06.2025 Združenie obcí RVC Martin 22.01.2025 04.03.2025
Faktúra 20250168 BOZP a PO 2/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 28.02.2025 Ing. Miroslav Rabčan 28.02.2025 04.03.2025
Faktúra 20250016 BOZP a PO 1/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 31.01.2025 Ing. Miroslav Rabčan 31.01.2025 06.02.2025
Faktúra 20250397 BOZLP a PO 4/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 30.04.2025 Ing. Miroslav Rabčan 30.04.2025 02.05.2025
Faktúra 20250325 BOZP a PO 3/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 31.03.2025 Ing. Miroslav Rabčan 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra 25007 deň učiteľov - posedenie 160,00 s DPH 35706384 35706384 16.04.2025 Trendis s. r. o. 16.04.2025 02.05.2025
Faktúra 3524002144 vodná, stočné 4/25 25,00 s DPH 32520163 32520163 01.04.2025 Ovs a.s. 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 32025 Ladenie klavírov 1 120,00 s DPH 25/003 25/003 25.03.2025 Atelier piano s.r. o., R. Šulc 27.03.2025 04.04.2025
Faktúra 250413 preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová 377,00 s DPH 25/0006 25/0006 25.04.2025 Miroslav Jagelka 28.04.2025 02.05.2025
Faktúra 425 preprava žiakov vých. koncert HL, SH 159,90 s DPH 25/0004 25/0004 16.04.2025 K+K Trust s. r. o., 16.04.2025 02.05.2025
Faktúra 250252 batéria do PC 37,90 s DPH 25/0002 25/0002 24.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. 25.02.2025 04.03.2025
Faktúra 250208 tonery 73,50 s DPH 25/0001 25/0001 12.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. 13.02.2025 04.03.2025
Faktúra 20250045 GDPR. 3/25 40,80 s DPH 24436/2022 24436/2022 04.03.2025 Osobnyuadaj.sk 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 20250140 GDPR 4/25 40,80 s DPH 24436/2022 24436/2022 01.04.2025 Osobnyuadaj.sk 03.04.2025 02.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/78