|
Objednávka |
25/0007
|
preprava žiakov vých. koncert BR, VIT
|
159,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
K+K Trust s. r. o., |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
Objednávka |
25/0006
|
preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová
|
377,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Miroslav Jagelka |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
Objednávka |
25/0005
|
deň učiteľov - posedenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Trendis s. r. o. |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
Objednávka |
25/0004
|
preprava žiakov vých. koncert HL, SH
|
159,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
K+K Trust s. r. o., |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
Objednávka |
25/0003
|
Ladenie klavírov
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Atelier piano s.r. o., R. Šulc |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
26.03.2025 |
|
Faktúra |
20250140
|
GDPR 4/25
|
40,80 |
s DPH |
24436/2022
|
24436/2022
|
01.04.2025 |
Osobnyuadaj.sk |
|
|
03.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
2821158032
|
mob. tel 3/25
|
19,44 |
s DPH |
227/29+ A18549588
|
227/29+ A18549588
|
17.03.2025 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
18.03.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
2025000458
|
reg. a prev. web stránky
|
51,66 |
s DPH |
zal. fa
|
zal. fa
|
24.03.2025 |
Inet.sk s. r. o., |
|
|
24.03.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
32025
|
Ladenie klavírov
|
1 120,00 |
s DPH |
25/003
|
25/003
|
25.03.2025 |
Atelier piano s.r. o., R. Šulc |
|
|
27.03.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
20250325
|
BOZP a PO 3/25
|
12,30 |
s DPH |
A024/2019
|
A024/2019
|
31.03.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
3225000079
|
el. energia vyúčt. 2024
|
-23,82 |
s DPH |
2022/2329
|
2022/2329
|
21.03.2025 |
MET Slovakia a. s. |
|
|
02.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
19
|
obedy 3/25
|
13,35 |
s DPH |
22025
|
22025
|
03.04.2025 |
ZŠ - ŠJ, |
|
|
03.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
8367189372
|
telefón 3/25
|
14,35 |
s DPH |
2030272113
|
2030272113
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
91145000028
|
nájom DK 3/25
|
1,00 |
s DPH |
uzn. 30/ll/20
|
uzn. 30/ll/20
|
07.04.2025 |
Mesto Trstená |
|
|
07.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
25016
|
obedy 3/25
|
84,68 |
s DPH |
12018 dod.6
|
12018 dod.6
|
08.04.2025 |
ZŠ s MŚ RD, |
|
|
14.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
3524002144
|
vodná, stočné 4/25
|
25,00 |
s DPH |
32520163
|
32520163
|
01.04.2025 |
Ovs a.s. |
|
|
03.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
20258253
|
funkčné vzdelávanie RŠ
|
141,08 |
s DPH |
mail
|
mail
|
09.04.2025 |
Inšpirácia, |
|
|
14.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
1052504343
|
el energia 4/25
|
147,94 |
s DPH |
202742539
|
202742539
|
01.04.2025 |
Encare, s. r. o., |
|
|
03.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
1012500927
|
Plyn 4/25
|
900,73 |
s DPH |
20241177
|
20241177
|
01.04.2025 |
Encare, s. r. o., |
|
|
03.04.2025 |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
1012500675
|
Plyn 3/25
|
900,73 |
s DPH |
20241177
|
20241177
|
04.03.2025 |
Encare, s. r. o., |
|
|
05.03.2025 |
04.04.2025 |